Orden de Compra. Nº
2147-595-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-238-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Combarbalá
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2147-595-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-238-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2147-238-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Combarbalá
Razón Social
Hospital Combarbalá
R.U.T.
61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Combarbalá
R.U.T.
61.606.406-1
Dirección de Facturación
Comercio 650
Comuna
Combarbalá
Impuesto
38613,7
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO COMBARBALA
Razón Social
CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE
R.U.T.
76.253.400-2
Sucursal
SUPERMERCADO COMBARBALA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Bolsa
PASTILLAS AMBROSOLI SURTIDAS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
50201713
Bolsitas de te
10
Caja
TÉ lIPTON (O SIMILAR) CAJAS DE 100 BOLSITAS
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.690
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS PLASTICOS CHICOS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS PLASTICOS MEDIANOS
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
200
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS PARA CAFÉ O TÉ
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
52151502
Platos desechables domésticos
200
Unidad
PLATOS DE CARTON
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS TERMICOS CHICOS PARA CAFE
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
TOALLA NOVA (O SIMILAR)
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad
SERVILLETA ELITE (O SIMILAR)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50101717
Semillas o frutos secos pelados
2
kilogramo
MANI SIN SAL
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50101717
Semillas o frutos secos pelados
6
kilogramo
NUEZ
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
50101717
Semillas o frutos secos pelados
4
kilogramo
PISTACHOS
$ 13.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS OBLEA ( O SIMILAR), FRUTILLA, LIMÓN, NARANJA
$ 415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.750
$ 20.750
Total Neto
$ 203.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.614
TOTAL OC
$ 241.844
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.