Orden de Compra. Nº2147-597-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-236-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Combarbalá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-597-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-236-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2147-236-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra Comercio 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 650
Comuna Combarbalá
Impuesto 34732
Dirección de Envío de la Factura Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NACAVI
Razón Social NATALIA JANETH VALLE CONTRERAS
R.U.T. 12.398.074-3
Sucursal NACAVI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadPOST-IT DE COLORES  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNOS TAMAÑO MEDIO OFICIO TAPA DURA DE 100 HOJAS CON ESPIRALES  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
14111610
Cartulina30UnidadBLOCK CARTULINA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31201512
Cinta Transparente20UnidadSCOTCH CHICO  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
43201809
CD de lectura y escritura100UnidadCD VERBATIN (O SIMILAR)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
43201809
CD de lectura y escritura100UnidadCD DVD VERBATIN (O SIMILAR)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121804
Borradores5UnidadBORRADOR DE PIZARRA ACRILICA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadSTICK FIX MEDIANOS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 182.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.732
TOTAL OC $ 217.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.