Orden de Compra. Nº2147-598-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-236-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Combarbalá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-598-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2147-236-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2147-236-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra Comercio 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Combarbalá
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 650
Comuna Combarbalá
Impuesto 12977
Dirección de Envío de la Factura Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento10UnidadPAPEL ENGOMADO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AAA DURACELL (O SIMILAR)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS AA DURACELL (O SIMILAR)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31201512
Cinta Transparente20UnidadSCOTCH GRANDE  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCORTA CARTON MEDIANOBEST HAND QUALITY  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44121634
Rollos dispensadores de pegamento20UnidadSTICK RENOVABLE SELF-ADHESIVE NOTES AMARILLOS (O SIMILAR)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121708
Marcadores10UnidadPLUMONES PIZARRA ACRILICA BORRABLES  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRAR  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadBLOCK DE GOMA EVA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 68.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.977
TOTAL OC $ 81.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.