Orden de Compra. Nº2147-605-AG24 " INSUMOS DE ASEO / Memo N°31 compra ágil: 2147-597-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-605-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO / Memo N°31 compra ágil: 2147-597-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 650
Comuna Combarbalá
Impuesto 25517
Dirección de Envío de la Factura Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora y servicios Mena Rios
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MENA RIOS SPA
R.U.T. 77.177.337-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora y servicios Mena Rios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes12UnidadDETERGENTE EN POLVO - 400 gr. c/u  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53131635
Hisopo6UnidadHISOPO DE BAÑO CON BASE PLÁSTICA GRUESA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131608
Jabones24UnidadJABÓN EN BARRA - 170 gr. c/u  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS AMARILLOS DE MICROFIBRA  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131602
Paños de limpieza absorbente50UnidadPAÑOS ABSORBENTES TIPO "SPONGI"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52141607
Suavizantes de ropa30UnidadSUAVIZANTE DE ROPA - 1 litro c/u  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 134.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.517
TOTAL OC $ 159.817


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.177.337-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.