Orden de Compra. Nº2147-640-SE22 "insumos PESPI "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2147-640-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra insumos PESPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Combarbalá
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra Comercio 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T. 61.606.406-1
Dirección de Facturación Comercio 650
Comuna Combarbalá
Impuesto 23912,45
Dirección de Envío de la Factura Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VINKA GISELA
Razón Social VINKA GISELA MARTIN ARAYA
R.U.T. 9.074.034-2
Sucursal VINKA GISELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén3Unidadcaja de té 100 bolsas   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
30222703
Mercancías de almacén3Unidadcaja de té de hierbas 75 unidades  $ 4.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.985 $ 14.985
30222703
Mercancías de almacén1Unidadcaja de té sabores 75 unidades   $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
30222703
Mercancías de almacén4Unidadendulzante liquido   $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360
30222703
Mercancías de almacén4Unidadbolsa de pastillas frugelle   $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880
30222703
Mercancías de almacén4Unidadtoalla nova XL  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
30222703
Mercancías de almacén3Unidadpaquete de servilleta 100 unidades   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
30222703
Mercancías de almacén4Unidadpaquete de vasos plumavit 25 unidades   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30222703
Mercancías de almacén2Unidadpaquete de cuchara 100 unidades   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30222703
Mercancías de almacén4Unidadfrascos de café 170 gramos   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 125.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.912
TOTAL OC $ 149.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.