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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2149-107-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Safil green 4/0 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Desapchoe n Bodega Insumso Clínicos en horario de 08:30 a13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.; Viernes hasta als 16:00 hrs.; Resol Nº375; ID.2149-17-LP07 |
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Proveniente de Licitación
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2149-17-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INSUMOS CLINICOS INCA |
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Razón Social |
Instituto de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Manuel Infante 553 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
José Manuel Infante 553 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7866 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Manuel Infante 553 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
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R.U.T. |
93.745.000-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| J304H VICRYL RECUBIERTO 4/0 RB-1 UR CAJA X 36 UDS.q | 1 | Unidad | J304H VICRYL RECUBIERTO 4/0 RB-1 UR CAJA X 36 UDS.q | Safil green 4/0 aguja HR17 x 70cm. caja 36 und. (J0370) |
$ 41.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.400
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$ 41.400
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Total Neto
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$ 41.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.866
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$ 49.266
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.