Orden de Compra. Nº2150-195-SE15 "Material de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2150-195-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2150-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Florida
Razón Social Hospital Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767
Comuna Florida
Impuesto 50883,9
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GlobalSEGUN COTIZACION 1-6R27IKU-1SEGUN COTIZACION 1-6R27IKU-1 $ 267.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.810 $ 267.810
Total Neto $ 267.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.884
TOTAL OC $ 318.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.