Orden de Compra. Nº2150-252-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-55-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2150-252-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-55-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2150-55-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Florida
Razón Social Hospital Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767
Comuna Florida
Impuesto 227090,85
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Globalsegun cotizacion n°6007/2017segun cotizacion n°6007/2017 $ 1.195.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.215 $ 1.195.215
Total Neto $ 1.195.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.091
TOTAL OC $ 1.422.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.