Orden de Compra. Nº2150-540-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-39-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2150-540-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2150-39-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2150-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Florida
Razón Social Hospital Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 767
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Florida
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 767
Comuna Florida
Impuesto 11209,62
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 767
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1GlobalMATERIAL DE CONSTRUCCION DETALLE SEGUN COTIZACION INTERNA N° 1-7MG3050-1MATERIAL DE CONSTRUCCION DETALLE SEGUN COTIZACION INTERNA N° 1-7MG3050-1 $ 58.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.995 $ 58.995
Total Neto $ 58.995
Descuento $ 0
Cargos $ 3
IVA  19  % $ 11.210
TOTAL OC $ 70.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.