Orden de Compra. Nº2151-185-SE18 "ADQ. 180 LITROS DIESEL PARA GENERADOR "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-185-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 180 LITROS DIESEL PARA GENERADOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días excepción aplicable a los servicios de salud, 79 bis
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna Cisnes
Impuesto 19456,57
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Augusto Biere Morales
Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES
R.U.T. 6.070.261-6
Sucursal Carlos Augusto Biere Morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidadieseldiesel fact. 5622 $ 102.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.403 $ 102.403
Total Neto $ 102.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.457
TOTAL OC $ 121.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.