Orden de Compra. Nº2151-222-SE20 "ADQ. MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-222-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-8-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 399
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS VALIDO PARA SERVICIO DE SALUD,ART. 79 BIS DEL REGLAMENTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna *
Impuesto 118958,81
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas30UnidadEsponja Virutex acanalada x4 unidades Esponja Virutex acanalada x4 unidades $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
47131618
Mopas húmedas100UnidadPaño Virutex 50x50 con ojal Paño Virutex 50x50 con ojal $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.700 $ 138.700
53131635
Hisopo20UnidadHisopo Plastico Hisopo Plastico $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
82151603
Magos30UnidadVirutex x 4 unidades - MAGO PADSVirutex x 4 unidades $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
24111503
Bolsas de plástico350PaqueteBOLSA BASURA 50X70Bolsa Virutex 50x70 10 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.100 $ 191.100
47131603
Esponjas50UnidadESPONJAS ABRASIVAEsponjas Virutex Fibra Pro Verde $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050
47131602
Paños de limpieza absorbente17PaquetePaño Virutex de colores x 6 unidades tipo esponja Paño Virutex de colores x 6 unidades tipo esponja $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.859 $ 37.859
12161902
Detergentes surfactantes2SacoDETERGENTE CLAX INDUSTRIAL X 25 KILOS Detergente industrial Omega, saco de 25 kilos, Proquimia $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.050 $ 168.050
Total Neto $ 626.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.959
TOTAL OC $ 745.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.