Orden de Compra. Nº2151-238-SE15 "SERVICIOS DE FLETES PARA HOSPITAL CISNES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-238-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-08-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE FLETES PARA HOSPITAL CISNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna Cisnes
Impuesto 71060
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 131235879
Razón Social OSCAR ENRIQUE ITURRA TRIVINO
R.U.T. 13.123.587-9
Sucursal 131235879
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definidaSERVICIOS DE TRASLADO TRASLADOS DESDE COYHAIQUE - PTO. CISNES $ 374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
Total Neto $ 374.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.060
TOTAL OC $ 445.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.