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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2151-27-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2151-15-G208 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se requiere contratar servicios de banqueteria para atencion de participantes en actividad de capacitacion denominada "Curso de Salud Familiar" |
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Proveniente de Licitación
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2151-15-G208 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Cisnes |
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Razón Social |
Hospital Puerto Cisnes
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 869 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Pago Contra Entrega |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Cisnes
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor 869 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
35525,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor 869 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PERALTA PERALTA OLGA
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R.U.T. |
6.359.289-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| SERVICIO BANQUETERIA LOS DIAS MIERCOLES 11 Y JUEVES 12 JUNIO, PARTICIPANTE CURSO SALUD FAMILIAR | 1 | Unidad no definida | SERVICIO BANQUETERIA LOS DIAS MIERCOLES 11 Y JUEVES 12 JUNIO, PARTICIPANTE CURSO SALUD FAMILIAR | Servicio de banqueterÍa para la atención de participantes en curso de capacitación SEGÚN ANEXO TECNICO Nº1 |
$ 186.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.975
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$ 186.975
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Total Neto
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$ 186.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.525
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$ 222.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.