Orden de Compra. Nº2151-288-SE19 "ADQ. COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALEFACCION HPC"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-288-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALEFACCION HPC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 575
Usuario SIGFE Violeta Ester Antrillao García
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 dias valido para servicio de salud, art. 79 bis del reglamento
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna Cisnes
Impuesto 686280
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel6000LitroPETROLEO DIESEL 29,30,31 JULIO Y MES AGOSTO PETROLEO DIÉSEL, DESPACHO MÍNIMO 1000 LITROS ESTE PRECIO SE REAJUSTARA SEMANALMENTE SEGÚN LO INFORMADO POR NUESTRO PROVEEDOR ENAP Y EL MERCADO $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612.000 $ 3.612.000
Total Neto $ 3.612.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 686.280
TOTAL OC $ 4.298.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.