Orden de Compra. Nº2151-302-SE17 "ADQ. 1000 LITROS COMBUSTIBLE DIESEL CALDERA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-302-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 1000 LITROS COMBUSTIBLE DIESEL CALDERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días valido para servicios de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna Cisnes
Impuesto 103781,61
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Augusto Biere Morales
Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES
R.U.T. 6.070.261-6
Sucursal Carlos Augusto Biere Morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidadiesel diesel $ 546.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.219 $ 546.219
Total Neto $ 546.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.782
TOTAL OC $ 650.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.