Orden de Compra. Nº
2151-323-SE14
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ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA PROG. PESPI
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2151-323-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA PROG. PESPI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Puerto Cisnes
Razón Social
Hospital Puerto Cisnes
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Puerto Cisnes
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Facturación
Rafael Sotomayor 869
Comuna
Cisnes
Impuesto
18964,85
Dirección de Envío de la Factura
Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Poly
Razón Social
CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE
R.U.T.
7.161.556-1
Sucursal
Librería Poly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
LAPICES PASTA
LAPICES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLATICOS
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
11141602
Desechos y restos plásticos
50
Unidad
PLATOS PLASTICOS
PLATOS PLASTICOS
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
14111610
Cartulina
30
Unidad
CARTULINA
CARTULINAS VARIOS COLORES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
20
Unidad
CD
CD
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
2
Unidad
PLUMON
PLUMON PIZARRA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS PLATIFICADAS
CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
14121501
Cartón blanqueado
15
Unidad
BANDEJAS DE CARTON
BANDEJAS DE CARTON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.350
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA EPSON MAGENTA
TINTA EPSON 73 MAGENTA
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.428
$ 13.428
44103112
Cinta de tinta para impresora
2
Unidad
TINTA EPSON 73 AMARILLO , CYAN
TINTA EPSON 73 AMARILLO , CYAN
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.428
$ 11.428
23121612
Agujas para máquina de coser
10
Unidad
SET AGUJAS
SET AGUJAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
11141604
Papel usado
7
Unidad
HILO COSER
HILOS COSER
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
14111525
Papel multiuso
32
Unidad
OPALINA TAMAÑO CARTA
OPALINA TAMAÑO CARTA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA EPSON 73 NEGRO
TINTA EPSON 73 NEGRO
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.428
$ 11.428
14111525
Papel multiuso
3
Resma
RESMA PAPEL CARTA
RESMA PAPEL CARTA
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
Total Neto
$ 99.837
Descuento
$ 22
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.965
TOTAL OC
$ 118.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.