Orden de Compra. Nº2151-428-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2151-579-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-428-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2151-579-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1059
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 7933,07
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Poly
Razón Social CECILIA DEL CARMEN ALTAMIRANO MONJE
R.U.T. 7.161.556-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Poly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadUNA CAJA DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIOUNA CAJA DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44122011
Carpetas para archivos11UnidadCARPETA PLASTICACARPETA PLASTICA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES AMARILLO O SIMILARDESTACADORES AMARILLO O SIMILAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADORES DE OFICINAARCHIVADORES DE OFICINA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
14111511
Papel de escribir1ResmaTAMAÑO OFICIOTAMAÑO OFICIO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
Total Neto $ 41.753
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.933
TOTAL OC $ 49.686


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.591.903-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.036.795-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.000.880-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.549.883-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.161.556-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.