Orden de Compra. Nº2151-445-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2151-213-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-445-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2151-213-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1475
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 632465,92
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel360UnidadTOALLA INTERFOLIADA (20 CAJAS DE 18 UNIDADES)TO ELITE DOBLADA EXTRA BLANCA 2 HOJAS 200 HJS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.200 $ 511.200
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos60UnidadCREMA LIMPIADORA (750 - 1000 ML) DEBE CONTAR CON REGISTRO VIGENTE EN ISPLIMPIADOR CREMA BIODEGRADABLE 750G VTX $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.220 $ 119.220
47131821
Compuestos desengrasantes2UnidadDESENGRASANTE INDUSTRIAL 2 - 5 LITROS DEBE CONTAR CON REGISTRO VIGENTE EN ISPSUPER 10 LIMPIADOR MULTIUSO X5LTS $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596
47121701
Bolsas de basura200UnidadBOLSAS DE BASURA MEDIDAS:50X70BOLSAS PARA BASURA ECONOMICAS 50X70 10UNIMPEKE $ 1.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.800 $ 356.800
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2UnidadDETERGENTE EN POLVO 20 - 25 KG DEBE CONTAR CON REGISTRO VIGENTE EN ISPOMEGA DETERG ENZIMATICO POLVO X25KG $ 157.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.520 $ 314.520
14111704
Papel higiénico96UnidadPAPEL HIGIENICO 50 METROS DOBLE HOJA  $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.552 $ 87.552
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIENICO 500 METROS (4 UNIDADES POR PAQUETE)  $ 8.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.840 $ 522.840
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑO PISO MICROFIBRA CON OJAL MEDIDAS: 50X70X TRAPERO "TEDY" O SIMILARES   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600
12141901
Cloro Cl500UnidadCLORO EN SOBRE DE 4GRS, 60% 5000PP ENVASE INDIVIDUAL DEBE CONTAR CON REGISTRO VIGENTE EN ISP  $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
14111703
Toallas de papel160UnidadSABANILLA PAPEL DESECHABLE 50CM ROLLO 48A52M  $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.200 $ 891.200
47121701
Bolsas de basura200UnidadBOLSA BASURA MEDIDAS 70X90BOLSA BASURA BIO ROLLO 70X90 10UNI VTX PRO $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.600 $ 265.600
47131603
Esponjas60CajaESPONJA MAGO PAD MAGO PADS S/JABON X6BOLSA CLASICA $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.140 $ 76.140
Total Neto $ 3.328.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 632.466
TOTAL OC $ 3.961.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.