Orden de Compra. Nº2151-52-SE17 "ADQ. DIESEL PARA SERVICIO MOVILIZACION "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2151-52-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DIESEL PARA SERVICIO MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2151-22-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 dias valido para servicio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Cisnes
R.U.T. 61.602.293-8
Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869
Comuna Cisnes
Impuesto 53123,62
Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Augusto Biere Morales
Razón Social CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES
R.U.T. 6.070.261-6
Sucursal Carlos Augusto Biere Morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadDIESEL COMBUSTIBLE DIESEL $ 257.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.305 $ 257.305
Total Neto $ 257.305
Descuento $ 0
Cargos $ 22.293
IVA  19  % $ 53.124
TOTAL OC $ 332.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.