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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2151-520-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-22-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2151-22-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
137071,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marisol Gabriela |
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Razón Social |
MARISOL GABRIELA REYES DOMÍNGUEZ
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R.U.T. |
13.526.677-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marisol Gabriela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Alojamiento de especialistas mes de Noviembre 2024 | Alojamiento de especialistas mes de Noviembre 2024 |
$ 352.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.942
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$ 352.942
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Alimentacion de especialistas mes de Noviembre 2024 | Alimentacion de especialistas mes de Noviembre 2024 |
$ 368.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.487
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$ 368.487
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Total Neto
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$ 721.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.072
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$ 858.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.