|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-1007-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROCESO ACREDITACION PRIMERA CUOTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alta Gestión en Salud |
|
Razón Social |
Alta Gestión en Salud
|
|
R.U.T. |
76.910.452-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alta Gestión en Salud |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141502
| Estadísticas de distribución o servicios | 1 | Unidad no definida | primera cuota de Arancel del Proceso de Acreditación. | primera cuota de Arancel del Proceso de Acreditación. |
$ 6.351.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.351.500
|
$ 6.351.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.351.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 6.351.500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.