|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-1010-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JABON NEUTRO DIFEM E-MAIL SDA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
35340 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-06-2014 |
| HORARIO BODEGA :(Lun a Jue: 08:30 a 17:00) (Vie: 08:30 A 16:00) Hrs. | |
|
|
Proveedor |
empresa |
|
Razón Social |
SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINI
|
|
R.U.T. |
76.147.432-4 |
|
Sucursal |
empresa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131608
| Jabones | 60 | Litro | JABON NEUTRO DIFEM FCO 1 LITRO | JABON NEUTRO DIFEM FCO 1 LITRO |
$ 3.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.000
|
$ 186.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 186.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.340
|
|
$ 221.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.