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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-1024-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT CORRECTIVA SALA BOMBAS DESDE 2153-21-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2153-21-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
628016,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EYB CONTROL EIRL |
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Razón Social |
IVAN ERNESTO ESPINOZA BERGEN CONTROL AUTOMATICO EI
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R.U.T. |
76.598.207-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EYB CONTROL EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | MANTENCION CORRECTIVA PIPING EN PPR COTIZACION 71024 | MANTENCION CORRECTIVA PIPING EN PPR COTIZACION 71024 |
$ 2.435.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.435.000
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$ 2.435.000
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | NORMALIZACION LINEA MATRIZ LLENAOD DE ESTANQUES PIPING EN PPR COTIZACION 71024 | NORMALIZACION LINEA MATRIZ LLENAOD DE ESTANQUES PIPING EN PPR COTIZACION 71024 |
$ 870.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 870.350
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$ 870.350
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Total Neto
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$ 3.305.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 628.016
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$ 3.933.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.