Orden de Compra. Nº2153-1053-CM18 "INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE 2018 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1053-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 68969
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas6 (1342663 )AGUJA NIPRO AH-2138-S AGUJA HIPODERMICA 21GX1-1/2 100 UNIDADES 1368901(1342663) AGUJA NIPRO AH-2138-S AGUJA HIPODERMICA 21GX1-1/2 100 UNIDADES; Código: AH-2138-S ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
42222102
2239-16-LR15
Carriles o estantes para sistemas de infusión intr13 (1519178 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NIPRO IS-01-A/A-21G/NV 100 UNIDADES 1521179(1519178) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NIPRO IS-01-A/A-21G/NV 100 UNIDADES; Código: IS-01-A/A-21G/NV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
42221503
2239-16-LR15
Catéteres del venosa central20 (1390159 )CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI+2419ISO CATETER INTRAVENOSO 24 X 3/4 19 MM TEFLON 50 UNIDADES 1416660(1390159) CATÉTER INTRAVENOSO NIPRO CI+2419ISO CATETER INTRAVENOSO 24 X 3/4 19 MM TEFLON 50 UNIDADES; Código: CI+2419ISO; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 366.660
Descuento $ 3.667
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.969
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 431.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.