|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-1134-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANGUERAS SS.GG 2153-434-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
40846,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES 08:30 A 16:00 HRS | |
|
|
Proveedor |
CONMAR |
|
Razón Social |
PRODUCTOS CONGELADOS Y FRUTOS SECOS CONMAR SPA
|
|
R.U.T. |
77.409.802-K |
|
Sucursal |
CONMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142008
| Mangueras para agua | 2 | Unidad | MANGUERA 40 METROS DE 3/4 | MANGUERA 40 METROS DE 3/4 |
$ 99.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 199.980
|
$ 199.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 199.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 15.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.846
|
|
$ 255.826
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.