Orden de Compra. Nº2153-1136-SE22 "MATERIALES FERRETERIA REPARACION 2 PISO LAEENEC "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1136-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA REPARACION 2 PISO LAEENEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2588
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 93662,4
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO L
R.U.T. 78.853.220-2
Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153132
Deflectores de polvo120Unidad no definidaGUARDA P. 3" 70 FINGER RODONGUARDA P. 3" 70 FINGER RODON $ 2.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.760 $ 311.760
40142115
Tubería de plástico20Unidad no definidaCODO SANITARIO GRIS 40X87,5CODO SANITARIO GRIS 40X87,5 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
40142115
Tubería de plástico25Unidad no definidaREDUCCION SANITARIO GRIS 50X40 MMREDUCCION SANITARIO GRIS 50X40 MM $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
30111504
Morteros25Unidad no definidaMORTERO HORMIGON H20 25X80 RESISTENCIA 200KG X CM 2MORTERO HORMIGON H20 25X80 RESISTENCIA 200KG X CM 2 $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.125 $ 69.125
31161705
Tuerca tapa5Unidad no definidaTAPA GORRO 50 MM SANITARIO GRISTAPA GORRO 50 MM SANITARIO GRIS $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaLIZCAL RODILLO 18 CM fibra 20mmLIZCAL RODILLO 18 CM fibra 20mm $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
11111501
Tierra10Unidad no definidaTIERRA ROJA PRIMERA 1 KGTIERRA ROJA PRIMERA 1 KG $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
40142115
Tubería de plástico20Unidad no definidaCOPLA SANITARIO GRIS 40MM COPLA SANITARIO GRIS 40MM $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
27121704
Uniones Hidráulicas5Unidad no definidaTEE SANITARIO GRIS 110X110 MMTEE SANITARIO GRIS 110X110 MM $ 4.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.525 $ 24.525
Total Neto $ 492.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.662
TOTAL OC $ 586.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.