Orden de Compra. Nº
2153-1136-SE22
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MATERIALES FERRETERIA REPARACION 2 PISO LAEENEC
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-1136-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA REPARACION 2 PISO LAEENEC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2588
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Comercio 19856
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
93662,4
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO L
R.U.T.
78.853.220-2
Sucursal
FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153132
Deflectores de polvo
120
Unidad no definida
GUARDA P. 3" 70 FINGER RODON
GUARDA P. 3" 70 FINGER RODON
$ 2.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.760
$ 311.760
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad no definida
CODO SANITARIO GRIS 40X87,5
CODO SANITARIO GRIS 40X87,5
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.460
$ 6.460
40142115
Tubería de plástico
25
Unidad no definida
REDUCCION SANITARIO GRIS 50X40 MM
REDUCCION SANITARIO GRIS 50X40 MM
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.700
$ 18.700
30111504
Morteros
25
Unidad no definida
MORTERO HORMIGON H20 25X80 RESISTENCIA 200KG X CM 2
MORTERO HORMIGON H20 25X80 RESISTENCIA 200KG X CM 2
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.125
$ 69.125
31161705
Tuerca tapa
5
Unidad no definida
TAPA GORRO 50 MM SANITARIO GRIS
TAPA GORRO 50 MM SANITARIO GRIS
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.770
$ 3.770
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad no definida
LIZCAL RODILLO 18 CM fibra 20mm
LIZCAL RODILLO 18 CM fibra 20mm
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.590
$ 20.590
11111501
Tierra
10
Unidad no definida
TIERRA ROJA PRIMERA 1 KG
TIERRA ROJA PRIMERA 1 KG
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad no definida
COPLA SANITARIO GRIS 40MM
COPLA SANITARIO GRIS 40MM
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
27121704
Uniones Hidráulicas
5
Unidad no definida
TEE SANITARIO GRIS 110X110 MM
TEE SANITARIO GRIS 110X110 MM
$ 4.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.525
$ 24.525
Total Neto
$ 492.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.662
TOTAL OC
$ 586.622
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.