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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-11936-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVO P/LABORATORIO M,N°83 LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2153-98-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
106970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
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R.U.T. |
96.540.690-5 |
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Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Unidad | URITROL TRELEVEL | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Pack | PACK GASES EN SANGRE | PACK GASES EN SANGRE |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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| Reactivos de analizadores químicos | 2 | Frasco | CINTAS DE ORINA | CINTAS DE ORINA |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 563.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.970
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$ 669.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.