Orden de Compra. Nº2153-1230-OC06 "GUILLOTINA PARA PAPELES M,N°125 SANAT.2153-241-CO0"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1230-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2006
Nombre de la Orden de Compra GUILLOTINA PARA PAPELES M,N°125 SANAT.2153-241-CO0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTAR SECRETARIA DE SANATORIO MEMO Nº 125 JEFE SANATORIO
Proveniente de Licitación 2153-241-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna San José de Maipo
Impuesto 5510
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121301
Guillotinas1UnidadGuillotinasGUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 29.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 5.510
TOTAL OC $ 34.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.