Orden de Compra. Nº2153-1341-SE15 "MANTENCIONES GENERALES COT. 4887-15 4888-15 4889-15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1341-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES GENERALES COT. 4887-15 4888-15 4889-15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a ley de presupuestoN°20.798 del 6 de diciembre de 2014 correspondiente al año 2015, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 74724,91
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INCLUIR EN FACTURA LA CTA CORRIENTE Y E-MAIL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Bernal Soto
Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO
R.U.T. 8.532.348-2
Sucursal Juan Carlos Bernal Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2Unidad no definidaMANTENCION GENERAL A 2 EAA SPLIT KHONE DE URGENCIA CON CARGAS REFRIGERANTE 4887-15MANTENCION GENERAL A 2 EAA SPLIT KHONE DE URGENCIA CON CARGAS REFRIGERANTE 4887-15 $ 75.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.788 $ 151.788
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2Unidad no definidaMANTENCION GENERAL A 2 EAA CARRIER DE RAYOS 4888-15MANTENCION GENERAL A 2 EAA CARRIER DE RAYOS 4888-15 $ 55.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.748 $ 111.748
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaMANTENCION GENERAL A 1 EAA SPLIT AIRWELL DE SEDILE CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CAMBIO DE CAPACITOR DE CP 4889-15MANTENCION GENERAL A 1 EAA SPLIT AIRWELL DE SEDILE CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CAMBIO DE CAPACITOR DE CP 4889-15 $ 129.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.753 $ 129.753
Total Neto $ 393.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.725
TOTAL OC $ 468.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.