Orden de Compra. Nº2153-147-SE09 "PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-18-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-147-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2009
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-18-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 93932,2
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix
Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA
R.U.T. 16.381.861-2
Sucursal Comercial Fenix
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLA OLLA GRUESAVIRUTILLA OLLA GRUESA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131502
Paños de limpieza160UnidadSPONDI O EQUIVALENTESPONDI O EQUIVALENTE $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPEROS DE AGUATRAPEROS DE AGUA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131609
Magos para escobas o traperos190UnidadTRAPEROS PARA AGUA DE ALGODONTRAPEROS PARA AGUA DE ALGODON $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47131602
Paños de limpieza absorbente180UnidadMAGO PADS CON JABON O EQUIVALENTEMAGO PADS CON JABON O EQUIVALENTE $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA ABRASIVAESPONJA ABRASIVA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIADOR POETTY O EQUIVALENTELIMPIADOR POETTY O EQUIVALENTE $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDESINFECTANTE LYSOFON O EQUIVALENTEDESINFECTANTE LYSOFON O EQUIVALENTE $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
12191501
Solventes aromáticos28UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA NOVA O EQUIVALENTETOALLA NOVA O EQUIVALENTE $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
39111517
Velas de Cera10PaqueteVELASVELAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47121701
Bolsas de basura130PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70 PQ 10UDSBOLSA DE BASURA 50X70 PQ 10UDS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
12141909
Fósforo P32PaqueteFOSFOROSFOSFOROS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160
Total Neto $ 494.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.932
TOTAL OC $ 588.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.