Orden de Compra. Nº2153-152-SE09 "PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-18-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-152-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2009
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ASEO 2153-18-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 35651,79
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Utron Ltda.
Razón Social Utron Ltda.
R.U.T. 77.831.670-6
Sucursal Utron Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza550UnidadVIRUTILLA OLLA FINAVIRUTILLA OLLA FINA $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
47131502
Paños de limpieza70UnidadPAÑOS PARA SACUDIR PAÑOS PARA SACUDIR $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
47131615
Escobillones65UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.385 $ 47.385
47131806
Barniz o ceras de muebles22UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.562 $ 12.562
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadBASUREROS CON TAPA 20LTSBASUREROS CON TAPA 20LTS $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.284 $ 10.284
47121701
Bolsas de basura160PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 PQ 10UDSBOLSA DE BASURA 70X90 PQ 10UDS $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.640
31211910
Mitones20ParGUANTES DOMESTICOSGUANTES DOMESTICOS $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
Total Neto $ 187.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.652
TOTAL OC $ 223.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.