Orden de Compra. Nº2153-1562-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA MNº 380-382-383 SERV.GENERALES 2153-185-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1562-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº 380-382-383 SERV.GENERALES 2153-185-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-185-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 51578,35
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colón Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA
R.U.T. 79.508.810-5
Sucursal Distribuidora Colón Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA CREMAESMALTE AL AGUA CREMA $ 6.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.985 $ 6.985
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica23CajaCERANICA 20X30 BLANCACERANICA 20X30 BLANCA $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.300
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA DE 75 X 2PUERTA DE 75 X 2 $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890
31161511
Tornillos de apriete500UnidadTORNILLOS PARA VOLCANITA DE 1,1/2"TORNILLOS PARA VOLCANITA DE 1,1/2" $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadCERROJO CARCELERO 4"CERROJO CARCELERO 4" $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31161601
Pernos de anclaje13UnidadPERNO ANCLAJE 3/8 X 3"PERNO ANCLAJE 3/8 X 3" $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885 $ 1.885
30102212
Plancha de cinc10UnidadZING ACANALADO 3.66MTSZING ACANALADO 3.66MTS $ 5.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.060 $ 55.060
31162003
Clavos de acabado4kilogramoCLAVOS DE 4"CLAVOS DE 4" $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.532 $ 2.532
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVOS DE 3"CLAVOS DE 3" $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899 $ 1.899
31162006
Clavos de alambre3kilogramoCLAVO DE TECHOCLAVO DE TECHO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
11121611
Tablero de partículas1PlanchaMELAMINA BLANCAMELAMINA BLANCA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30102212
Plancha de cinc4PlanchaZINC ACANALADO DE 3,66 MTS.ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS. $ 5.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.024 $ 22.024
31201601
Adhesivos químicos2TinetaADHESIVO PASTA P/CERANICA 30KILOSADHESIVO PASTA P/CERANICA 30KILOS $ 11.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240
Total Neto $ 271.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.578
TOTAL OC $ 323.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.