Orden de Compra. Nº2153-1607-SE12 "EQUIPAMIENTO PARA SEDILE M,N°375 ALIMENTACION DESDE 2153-176-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-1607-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA SEDILE M,N°375 ALIMENTACION DESDE 2153-176-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-176-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 72181
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BESTPRO EIRL
Razón Social SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN, EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.133.793-9
Sucursal BESTPRO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101534
Distribuidores de aguas residuales4UnidadBOTA AGUA PLASTICO CON MANGO DE 56 CM.BOTA AGUA PLASTICO CON MANGO DE 56 CM. $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.960 $ 75.960
47121702
Envases para residuos o forros rígidos7UnidadBASURERO CON PEDAL DE 30 LITROS BASURERO CON PEDAL DE 30 LITROS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo8UnidadMOPAS SECAS CON MANGO 60 CM.MOPAS SECAS CON MANGO 60 CM. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
47131813
Limpia Pantalla6UnidadSQUEEGEE PARA VIDRIOS COMPLETOS DE 35 CM SQUEEGEE PARA VIDRIOS COMPLETOS DE 35 CM $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
82101501
Letreros publicitarios6UnidadSEÑAL DE CUIDADOS DE PISOS MOJADOSSEÑAL DE CUIDADOS DE PISOS MOJADOS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 379.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.181
TOTAL OC $ 452.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.