Orden de Compra. Nº2153-184-OC07 "PEDIDO TRIMESTRAL DE ESCRITORIO 2153-28-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-184-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2007
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL DE ESCRITORIO 2153-28-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ABASTECER SERVIOS DE H.S.S.J.M. (PEDIDO TRIMESTRAL)
Proveniente de Licitación 2153-28-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna -1
Impuesto 53092,84
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
12793 |CORCHETES 23/ 8 DE 1000 ISOFIT13Caja12793 |CORCHETES 23/ 8 DE 1000 ISOFITCORCHETES 23/8 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.316 $ 4.316
44122103
24131 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON104Caja24131 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLONCORCHETES 26/6 $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.592 $ 20.592
44121612
10655 |CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO3Unidad10655 |CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOCUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324 $ 324
44121622
10891 |ESPONJEROS MOJA DEDOS HAND3Unidad10891 |ESPONJEROS MOJA DEDOS HANDESPONJEROS $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633 $ 633
55121505
99076 |FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO BLANCO20Unidad99076 |FUNDA PLASTICA OFICIO LOMO BLANCOFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO( PERFORADA) $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31201517
11741 |CINTA EMBALAJE CAFE 48X 40MT TESAPACK8Unidad11741 |CINTA EMBALAJE CAFE 48X 40MT TESAPACKHUINCHA DE EMBALAJE $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
44121706
86990 |LAPIZ GRAFITO Nø2 ARTE & COR240Unidad86990 |LAPIZ GRAFITO Nø2 ARTE & CORLAPICES GRAFITO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121704
10437RJ |LAPIZ PASTA P.MED ARTE & COR ROJO PTA. |115Unidad10437RJ |LAPIZ PASTA P.MED ARTE & COR ROJO PTA. |LAPIZ PASTA VERDE $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.335 $ 3.335
14111531
86179 |LIBRO ACTAS 100 HJ. APAISADO8Unidad86179 |LIBRO ACTAS 100 HJ. APAISADOLIBRO DE ACTA FOLIADO $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
14111531
10231 |LIBRO ACTAS 400 HJ. LINEAL8Unidad10231 |LIBRO ACTAS 400 HJ. LINEALLIBRO DE ACTAS DE 400 HOJAS $ 2.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.344 $ 23.344
14111531
80772 |LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON31Unidad80772 |LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARONLIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.804 $ 39.804
44122001
|12819BL |LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO ADETE84Unidad|12819BL |LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO ADETELOMO DE ARCHIVADOR $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.328
43202004
81188 |PORTA DISKETTE 12 UD.3.1/2- RHEIN 315613Unidad81188 |PORTA DISKETTE 12 UD.3.1/2- RHEIN 31561PORTA DISKETTES $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
41111604
14798 |REGLA PLASTICA 50 CM. TRANSPARENTE CORR3Unidad14798 |REGLA PLASTICA 50 CM. TRANSPARENTE CORRREGLA DE 50 CM. $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519 $ 519
44121613
10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTE2Unidad10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTESACA CORCHETES PALETA $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228 $ 228
44121619
10684 |SACAPUNTA GEORGI METALICO CUADRADO SW416Unidad10684 |SACAPUNTA GEORGI METALICO CUADRADO SW41SACAPUNTAS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
44121505
11477 |SOBRE 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UD250Unidad11477 |SOBRE 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UDSOBRES DE 1/3 TAMAÑO (OFICIO) $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.475
44121505
11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD1150Unidad11461 |SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UDSOBRE AMERICANO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 7.728
44121505
11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50U700Unidad11460 |SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50USOBRE CARTA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 5.012
44111506
86386 |TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 761 MONOCOL10Unidad86386 |TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 761 MONOCOLTACOS $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
44121624
16517 |TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-16Unidad16517 |TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-TIJERAS DE 20 CMS $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.648 $ 9.648
14111512
11425M7 |CUADERNILLOS CUADRICULADO 7MM ( 5 HJS.90Unidad11425M7 |CUADERNILLOS CUADRICULADO 7MM ( 5 HJS.PAPEL CUADRICULADO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
45101508
88754NG |PERFORADOR ISOFIT PM-40 P/40 HJS C/GUIA3Unidad88754NG |PERFORADOR ISOFIT PM-40 P/40 HJS C/GUIAPERFORADOR GRANDE (50 HOJAS) $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.099 $ 12.099
14111504
11824 |FORM.CONT.ORIG.11X9.5/2000 PRISA FORM 6|10Resma11824 |FORM.CONT.ORIG.11X9.5/2000 PRISA FORM 6|PAPEL CONTINUO TRIPLICADO $ 6.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.320 $ 62.320
31201515
81764 |CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 5312399Rollo81764 |CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA 53123SELLO TAPE $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.958 $ 23.958
11151510
82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DE4Rollo82571 |CA¥AMO DE ALGODON H5 (PITILLA) CONO DEPITILLA $ 3.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
Total Neto $ 279.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.093
TOTAL OC $ 332.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.