Orden de Compra. Nº
2153-2012-SE12
"
MAT DE FERRETERIA M,N°445,450,494, S.G. Y 24 BIENESTAR. DESDE 2153-239-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-2012-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT DE FERRETERIA M,N°445,450,494, S.G. Y 24 BIENESTAR. DESDE 2153-239-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2153-239-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Comercio 19856
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
32940,3
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
1
Bolsa
TARUGOS DE MADERA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
39121424
Tapas de tablero de bornes
2
Bolsa
TAPA SOBERBIOS CAFE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
-1 TORNILLOS SOBERBIOS 2X10 -1 TORNILLOS SOBERBIOS 2X3/16
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31162309
Estantes de montaje
40
Unidad
BISAGRAS RECTAS 35MM.
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
30171508
Puertas correderas
1
Unidad
SET CORREDERAS D-25
SET CORREDERAS D-25
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
31162801
Asideros o pomos
7
Unidad
PICAPORTES DE ALUMINIOS DE 60MM.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31162804
Topes de puerta
20
Unidad
TOPES DE GOMAS PARA PUERTAS
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31162801
Asideros o pomos
2
Unidad
AZAS GRANDES CAFE
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
40142109
Tubería de hormigón
1
Unidad
TAPA DE ALCANTARILLADO DE 60X60CM.
$ 8.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.810
$ 8.810
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CHAPA BOTON CON LAVE
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.790
$ 3.790
46171503
Juegos de cerraduras
7
Unidad
CHAPAS PALETA D38-22 NIC-P
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
31201610
Colas
1
kilogramo
COLA FRIA EXTRA FIRME
COLA FRIA EXTRA FIRME
$ 2.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.620
$ 2.620
31201601
Adhesivos químicos
9
Litro
SIKA RAPIDA PARA TRABAJAR EN AGUA.
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE TIPO DUCO O EQUIVALENTE.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31201601
Adhesivos químicos
1
Litro
ADHESIVO QUIMICO AGOREX 60 O EQUIVALENTE
$ 5.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.470
$ 5.470
31201503
Cintas adhesivas de protección
100
Metro Lineal
-50 METROS TAPACANTOS MELAMINICOS SIN PEGAMENTOS COLOR CEREZO. -50 METROS TAPACANTOS MELAMINICOS SIN PEGAMENTOS COLOR CEREZO DE 30MM.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11121611
Tablero de partículas
3
Plancha
MELAMINA BLANCA 15 MM.
$ 20.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.320
$ 61.320
Total Neto
$ 173.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.940
TOTAL OC
$ 206.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.