Orden de Compra. Nº2153-214-OC08 "LECHE LIQUIDA 200CC M.N°64 ALIMENTACION2153-25-CO0"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-214-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2008
Nombre de la Orden de Compra LECHE LIQUIDA 200CC M.N°64 ALIMENTACION2153-25-CO0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas YOGURT 125 GR Y LECHE LIQUIDA 200CC M.N°64 ALIMENTACION
Proveniente de Licitación 2153-25-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna -1
Impuesto 29925
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL DOENITZ LIMITADA
R.U.T. 76.630.480-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
LECHE INDIVIDUAL 200CC colum900UnidadLECHE INDIVIDUAL 200CC columLECHE INDIVIDUAL 200CC $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 157.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.925
TOTAL OC $ 187.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.