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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-223-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
24-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS STOCK 2153-141-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Los productos no fueron despachados en las fechas señaladas al momento de adjudicar |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
571900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTIPRODUCTO SPA |
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Razón Social |
MULTIPRODUCTO SPA
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R.U.T. |
77.619.564-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTIPRODUCTO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 15000 | Unidad | BOLSA DE PAPEL 1 KILO | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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42142503
| Agujas arteriales | 30 | Caja | AGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8 (CJA X 100 UD) | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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42131501
| Pecheras para pacientes | 20000 | Unidad | PECHERAS CON MANGAS | |
$ 133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.660.000
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$ 2.660.000
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42272213
| Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) | 1000 | Unidad | MASCARILLAS N95 | |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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Total Neto
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$ 3.010.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 571.900
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$ 3.581.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.