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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-234-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REACTIVO P/LABORATORIO M,N°24LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2153-11094-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Camino al Sanatorio S/N |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
57450,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino al Sanatorio S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-03-2010 |
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Proveedor |
GRUPO BIOS S.A. |
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Razón Social |
GRUPO BIOS S.A.
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R.U.T. |
96.540.690-5 |
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Sucursal |
GRUPO BIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Reactivos de analizadores químicos | 5 | Botella | APTT-SP | APTT-SP |
$ 12.161,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.805
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$ 60.805
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| Reactivos de analizadores químicos | 10 | Unidad | PT-RECOMBINANTE | PT-RECOMBINANTE |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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| Reactivos de analizadores químicos | 2 | Pack | EMULSION REFERENTE | EMULSION REFERENTE |
$ 54.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.286
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$ 108.286
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| Tubos de ensayo multipropósito o generales | 5 | Pack | CONTROL NORMAL | CONTROL NORMAL |
$ 5.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.580
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$ 29.580
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Pack | PAPEL IMPRESORA ACL 200 | PAPEL IMPRESORA ACL 200 |
$ 35.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.700
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$ 35.700
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Total Neto
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$ 302.371
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.450
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$ 359.821
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.