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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-238-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA, ROPA DE CAMA, TINTAS Y BOLSAS DESDE 2153-12-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2153-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
109250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-03-2019 |
| HORARIO BODEGA L - J DESDE 08:30 A 17:00 HRS, VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS |
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Proveedor |
XIMENA CONTRERAS VILLALON |
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Razón Social |
XIMENA DE LOS ANGELES CONTRERAS VILLALON
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R.U.T. |
8.869.884-3 |
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Sucursal |
XIMENA CONTRERAS VILLALON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101602
| Camisas de hombre | 100 | Unidad | camisas para pacientes | Confección de camisas para pacientes.
Plazo de entrega 2 días hábiles. |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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42132108
| Fundas de almohada protectoras de hospital | 100 | Unidad | fundas 1,1/2 plaza para hospitalizados | Fundas para camas de una y media plazas.
Plazo 2 días hábiles. |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 575.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.250
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$ 684.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.