Orden de Compra. Nº2153-240-SE19 "MATERIALES FERRETERIA, ROPA DE CAMA, TINTAS Y BOLSAS DESDE 2153-12-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-240-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA, ROPA DE CAMA, TINTAS Y BOLSAS DESDE 2153-12-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 59156,5
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2019
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA L - J DESDE 08:30 A 17:00 HRS, VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CLS
Razón Social COMERCIAL CLS SPA
R.U.T. 76.651.764-1
Sucursal COMERCIAL CLS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas20Unidadampolleta halogena 220-240v 78mmAMPOLLETA HALOGENA 220V. 100W. 78MM. ENVIO INCLUIDO EN 7 DIAS CORRIDOS. PRODUCTO DE CALIDAD. VER ANEXO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31231313
Tubería de plástico15Unidadfitting universal completoFITTING UNIVERSAL COMPLETO SAMY. ENVIO INCLUIDO EN 7 DIAS CORRIDOS. PRODUCTO DE CALIDAD. VER ANEXO. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
27111720
Llave "T" para grifos20Unidadllaves monomando cuello cisneLLAVE MONOMANDO CUELLO CISNE DE LAVAPLATOS STRETTO-PLUMBER. ENVIO INCLUIDO EN 7 DIAS CORRIDOS. PRODUCTO DE CALIDAD. VER ANEXO. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
31162506
Soporte de pared500Unidadtarugos 6 mmTARUGO PLASTICO DE 6MM. ENVIO INCLUIDO EN 7 DIAS CORRIDOS. PRODUCTO DE CALIDAD. VER ANEXO. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
41113320
Kit de ensayos de aceite lubricante15UnidadW-40LUBRICANTE ANTICORROSIVO TIPO WD-40 TORO NEGRO DE 400ML. ENVIO INCLUIDO EN 7 DIAS CORRIDOS. PRODUCTO DE CALIDAD. VER ANEXO. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
Total Neto $ 311.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.156
TOTAL OC $ 370.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.