Orden de Compra. Nº2153-259-AG26 "MATERIALES FERRETERIA STOCK SS.GG 2153-204-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-259-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA STOCK SS.GG 2153-204-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 715 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 372110,82
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141701
Desagües10Unidaddesagües para lavaplatos de 11/2"   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610
32141005
Tubos de disco sellado30Unidaddisco de corte 300x3,5x25,4 metal   $ 6.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.920 $ 184.920
27111704
Enchufes10Unidadenchufes macho volante de 16 A más tierra   $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
27111704
Enchufes60Unidadenchufes triples embutidos   $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.080 $ 190.080
39111501
Artefactos fluorescentes60Unidadequipos fluorescentes led de 120 de 36w tipo estanco tortuga   $ 7.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.900 $ 477.900
39101701
Tubos fluorescentes10Unidadhembra sobre puertas de 16A y 3 patas mas tierra   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
27112802
Hojas de sierra30kilogramohojas de Sierra para acero rapido   $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.040
41106615
Vectores o kits de clonación de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)6UnidadLona De Malla De Sombra 6x4m Tasa De Sombreado 95%, con ojetillos y costura de borde, color beige   $ 38.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.360 $ 231.360
31161514
Tornillos de soldadura20kilogramokilos de soldadura punto azul 11/16   $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400
48101615
Lavaplatos de uso comercial10Unidadllaves de combinacion(lavaplatos muro)   $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.290 $ 135.290
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidadllaves de paso de PVC de 32mm para pegar sin hilo   $ 2.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.460 $ 22.460
31191515
Malla abrasiva2UnidadMalla Raschel 2.1 x 100 Metros Signet, color café   $ 154.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.548 $ 308.548
31191515
Malla abrasiva2Unidadmanga polietileno transparente de 200x100 cm (rollos de 100 metros)   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
39111501
Artefactos fluorescentes50Unidadflaper con cadena metálica   $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.750 $ 104.750
Total Neto $ 1.958.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.111
TOTAL OC $ 2.330.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.