Orden de Compra. Nº2153-284-SE23 "MATERIALES FERRETERIA SS.GG RES 209 DESDE 2153-12-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-284-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SS.GG RES 209 DESDE 2153-12-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 567
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 307553
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161601
Azulejos acústicos para techos10Cajacajas de cielo americano lisas de 120x60 blancas cajas de cielo americano lisas de 120x60 blancas EJB 154 8mm $ 29.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
39121205
Canaletas para cables300UnidadCanaletas tipo legrand de 30x10x2m Canaletas tipo legrand de 30x10x2m $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
31181701
Juntas50Unidadcubre juntas de 1” cubre juntas de PINO FINGER ½ X 2 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
13111017
Resina de polietileno tereftalato12Unidadespuma expansivas de polietileno tarros de 750ml espuma expansivas de polietileno tarros de 500ml $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
11121604
Madera de coníferas50Unidadpalos cepillados de 2x1”. palos cepillados de 2x1”. $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
60123601
Pegamento de purpurina30Unidadpegamento para PVC vinilit pegamento para PVC vinilit 240cc $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
40142310
Tapa de tubería20Unidadtapa gorros de PVC de 20mm hi tapa gorros de PVC de 20mm hi $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39101601
ampolletas halógenas80Unidadampolletas de ahorro de energía de 26W ampolletas LED de 9.5W $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39101601
ampolletas halógenas80Unidadampolletas de ahorro de energía de 40W ampolletas LED de 15W $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 1.618.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.553
TOTAL OC $ 1.926.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.