Orden de Compra. Nº
2153-287-OC08
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PEDIDO TRIMESTRAL ASEO 2153-41-CO08
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-287-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO TRIMESTRAL ASEO 2153-41-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ARTICULOS DE ASEO PEDIDO TRIMESTRAL
Proveniente de Licitación
2153-41-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Camino al Sanatorio S/N
Comuna
-1
Impuesto
55144,65
Dirección de Envío de la Factura
Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
CLORO DOMESTICO BIDON 5 LTROS GAMA ROTULADO X 5 LTS
110
Bidón
CLORO DOMESTICO BIDON 5 LTROS GAMA ROTULADO X 5 LTS
CLORO DOMESTICO BIDON 5 LTROS
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.750
$ 79.750
47131810
BIDON DE LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LITROS MARCA GAMA
46
Bidón
BIDON DE LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LITROS MARCA GAMA
LAVALOZAS BIDON 5 LITROS
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.220
$ 72.220
47131824
FCO LIMPIA VIDRIOS 250 CC MARCA BRILLEX
35
Unidad
FCO LIMPIA VIDRIOS 250 CC MARCA BRILLEX
LIMPIAVIDRIO
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
47121702
PAPELERO PLASTICO CON TAPA
22
Unidad
PAPELERO PLASTICO CON TAPA
PAPELERO COM TAPA
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.640
$ 24.640
47121804
BALDE PLASTICO 10 LT.
3
Unidad
BALDE PLASTICO 10 LT.
BALDE 10 LTS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131603
ESPONJA ABRASIVA AMARILLA Y VERDE MBONOBRIL MARCA VIRUTEX
65
Unidad
ESPONJA ABRASIVA AMARILLA Y VERDE MBONOBRIL MARCA VIRUTEX
ESPONJA ABRASIVA
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.825
$ 6.825
47131603
VIRUTILLA DE OLLA FINA MARCA BRILLASOL
450
Unidad
VIRUTILLA DE OLLA FINA MARCA BRILLASOL
VIRUTILLA OLLA FINA
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131603
VIRUTILLA ESPONJA OLLA GRUESA MARCA BRILLASOL
360
Unidad
VIRUTILLA ESPONJA OLLA GRUESA MARCA BRILLASOL
VIRUTILLA OLLA GRUESA
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
47131805
RENOVADOR DE GOMA LIQUIDO DE LITRO
16
Unidad
RENOVADOR DE GOMA LIQUIDO DE LITRO
LIMPIA GOMA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
12181501
LITRO DE CERA LIQUIDA PISOS DURAS , SINTETICOS Y BALDOSAS,MARCA GAMMA ENV. 1 LT. COLOR ROJA O BLANCA
70
Litro
LITRO DE CERA LIQUIDA PISOS DURAS , SINTETICOS Y BALDOSAS,MARCA GAMMA ENV. 1 LT. COLOR ROJA O BLANCA
CERA LIQUIDA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
Total Neto
$ 290.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.145
TOTAL OC
$ 345.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.