Orden de Compra. Nº2153-287-OC08 "PEDIDO TRIMESTRAL ASEO 2153-41-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-287-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO TRIMESTRAL ASEO 2153-41-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ASEO PEDIDO TRIMESTRAL
Proveniente de Licitación 2153-41-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Camino al Sanatorio S/N
Comuna -1
Impuesto 55144,65
Dirección de Envío de la Factura Camino al Sanatorio S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
CLORO DOMESTICO BIDON 5 LTROS GAMA ROTULADO X 5 LTS110BidónCLORO DOMESTICO BIDON 5 LTROS GAMA ROTULADO X 5 LTSCLORO DOMESTICO BIDON 5 LTROS $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.750 $ 79.750
47131810
BIDON DE LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LITROS MARCA GAMA46BidónBIDON DE LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LITROS MARCA GAMALAVALOZAS BIDON 5 LITROS $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.220 $ 72.220
47131824
FCO LIMPIA VIDRIOS 250 CC MARCA BRILLEX35UnidadFCO LIMPIA VIDRIOS 250 CC MARCA BRILLEXLIMPIAVIDRIO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47121702
PAPELERO PLASTICO CON TAPA22UnidadPAPELERO PLASTICO CON TAPAPAPELERO COM TAPA $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.640 $ 24.640
47121804
BALDE PLASTICO 10 LT.3UnidadBALDE PLASTICO 10 LT.BALDE 10 LTS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131603
ESPONJA ABRASIVA AMARILLA Y VERDE MBONOBRIL MARCA VIRUTEX65UnidadESPONJA ABRASIVA AMARILLA Y VERDE MBONOBRIL MARCA VIRUTEXESPONJA ABRASIVA $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
47131603
VIRUTILLA DE OLLA FINA MARCA BRILLASOL450UnidadVIRUTILLA DE OLLA FINA MARCA BRILLASOLVIRUTILLA OLLA FINA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131603
VIRUTILLA ESPONJA OLLA GRUESA MARCA BRILLASOL360UnidadVIRUTILLA ESPONJA OLLA GRUESA MARCA BRILLASOLVIRUTILLA OLLA GRUESA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131805
RENOVADOR DE GOMA LIQUIDO DE LITRO16UnidadRENOVADOR DE GOMA LIQUIDO DE LITROLIMPIA GOMA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
12181501
LITRO DE CERA LIQUIDA PISOS DURAS , SINTETICOS Y BALDOSAS,MARCA GAMMA ENV. 1 LT. COLOR ROJA O BLANCA70LitroLITRO DE CERA LIQUIDA PISOS DURAS , SINTETICOS Y BALDOSAS,MARCA GAMMA ENV. 1 LT. COLOR ROJA O BLANCACERA LIQUIDA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 290.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.145
TOTAL OC $ 345.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.