Orden de Compra. Nº2153-3-SE20 "MATERIALES FERRETERIA SS.GG RES 3406 DESDE 2153-99-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-3-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SS.GG RES 3406 DESDE 2153-99-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-99-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 325939,68
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2020
TítuloDescripción
HORARIO LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 VIERNES HASTA LAS 16:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101503
Ángulos de hierro72Unidadangulos de fierro 30x30x3mm ANGULO DOBLADO 30 X 30 X 3.0 MM X 6 MTS $ 4.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.344 $ 358.344
27111704
Enchufes15UnidadEnchufes embutidos triples TOMA CORRIENTE TRIPLE EMB.ARIS BLANCO $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.525 $ 24.525
23171509
Soldadura20Unidadkilos de soldadura punta azul 3/32" SOLDADURA AL ARCO 6011 DE 332 MYH $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
11162111
Malla26Unidadmallas acma 1,85x3 M MALLA ELECTROSOLDADA CERCO DE 1.85 X 3 MT. 1G $ 11.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.280 $ 293.280
26121521
Alambre de bronce230Unidadmetros de alambre 2,5 blanco ALAMBRE NYA 2.5 MM BLANCO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
26121521
Alambre de bronce230Unidadmetros de alambre 2,5 rojo ALAMBRE NYA 2.5 MM ROJO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
26121521
Alambre de bronce230Unidadmetros de alambre 2,5 verde ALAMBRE NYA 2.5 MM VERDE $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
11121611
Tablero de partículas12UnidadPlanchas de trupan de 9mm PL.MDF DESNUDO TRUPAN 1.52 X 2.44 X 9 MM $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
11121603
Troncos80Unidadtiras de pino proteccion DEFENZA PARA MURO 1 MT SIMPLE PINO $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
30111601
Cemento29Unidadsacos de cemento SACO CEMENTO TRANSEX 25 KILOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
11101712
Aleación ferrosa33Unidadtiras de fierro 50x50x3 mm PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3.0 MM X 6 MTS $ 17.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.123 $ 585.123
Total Neto $ 1.715.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.940
TOTAL OC $ 2.041.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.