Orden de Compra. Nº2153-322-SE24 "MATERIALES FERRETERIA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES N°106 DESDE 2153-10-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-322-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES N°106 DESDE 2153-10-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 988342
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111518
Luz de mano o de extensión50Unidadpanel backlit dual led luz fria 36w panel backlit dual led luz fria 36w $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.500 $ 694.500
11121611
Tablero de partículas200Unidadplanchas MDF melminado de 10mm planchas MDF melminado de 10mm $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
27121704
Uniones Hidráulicas100UnidadTee de pvc 20mm Tee de pvc 20mm $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
27121704
Uniones Hidráulicas100Unidadterminal HE de 1/2 plansa terminal HE de 12 plansa $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300
11111701
Arena silícea20Metro Cúbicoarena de lepanto arena de lepanto $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.000 $ 478.000
Total Neto $ 5.201.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988.342
TOTAL OC $ 6.190.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.