Orden de Compra. Nº2153-377-SE12 "MATERIALES DE FERETERIA MNº41-44-46-47-SERV. GENERALES 2153-39-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-377-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERETERIA MNº41-44-46-47-SERV. GENERALES 2153-39-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-39-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 838
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 46399,9
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE PVC 50MM  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30181503
Duchas2UnidadDUCHA TELEFONO 1/2  $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
31161502
Tornillos de anclaje2UnidadTORNILLOS CON TARUGO PARA ANCLAJE WC.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18CMRODILLO CHIPORRO 18CM $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
40141702
Grifos1UnidadLLAVE MONOMANDO TINA SIN CONEXION  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
40141716
Sifones en P1UnidadSIFONES LAVATORIOS  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
42211805
Espejo de inspección para personas con discapacidad física1UnidadESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO DE 70X150  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
52131501
Cortinas1UnidadCORTINA PARA DUCHACORTINA PARA DUCHA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201601
Adhesivos químicos175kilogramoBEKRON EN POLVO (PEGAMENTO PARA CERAMICA)  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
30111701
Enlucido de yeso16kilogramoFRAGUE BLANCO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica14Metro CuadradoCERAMICA DE 33 X 33 (BLANCA)  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600
46181504
Guantes protectores4ParGUANTES DE GOMA NEGRAGUANTES DE GOMA NEGRA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
30111601
Cemento3SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31231313
Tubería de plástico1TiraPVC 50MM  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 244.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.400
TOTAL OC $ 290.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.