Orden de Compra. Nº2153-385-SE16 " MATERIALES Y HERRAMIENTAS EMAIL SS.GG DESDE 2153-35-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-385-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS EMAIL SS.GG DESDE 2153-35-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2153-35-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 59964
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2016
TítuloDescripción
HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS VIERNES 08:00 A 16:00 HRS 
INCLUIR EN FACTURA NUMERO DE CUENTA, BANCO, EMAIL PARA PROCESO DE PAGO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martínez y Nogués Ltda
Razón Social MARTINEZ Y NOGUES LTDA
R.U.T. 78.072.520-6
Sucursal Martínez y Nogués Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151503
Prensa de extrusión2Unidad33-440-500-090-00 Prensas metálicas de 12” Prensa metalica 12 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
23151503
Prensa de extrusión2Unidad33-440-500-091-00 Prensas metálicas de 55” Prensa metalica 55 mm $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24112404
Caja2Unidad33-660-300-004-00 Cajas para herramientas de 16” Caja herramientas 16 $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
27111514
Cortadora de vidrio6Unidad33-110-050-047-00 Corta vidrios Corta vidrios Cocaco $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27111602
Martillos2Unidad33-110-150-031-00 martillos carpintero Martillo carpintero 25 mm Famastil $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
27111605
Picos4Unidad33-110-100-009-00 Cincel sos plus para cango Para martillos demoledore Cincel sos plus MILKWOOKY $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad33-440-500-089-00 Napoleón de 24” Napoleón 24 $ 29.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
27112007
Tijeras de podar1Unidad33-660-200-030-00 tijera de cortar lata Tijera corta lata 10 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
27112706
Cepillos mecánicos1Unidad33-110-050-041-00 Cepillo electrico mediano de 650w tipo dewalt o equivalente Cepillo eléctrico Black decker 650 watts $ 74.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
31162001
Puntas4Unidad33-440-500-093-00 Punto sos plus para cango Para martillos demoledores Puntos sos plus MILKWOKY $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 315.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.964
TOTAL OC $ 375.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.