Orden de Compra. Nº
2153-385-SE16
"
MATERIALES Y HERRAMIENTAS EMAIL SS.GG DESDE 2153-35-L116
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2153-385-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y HERRAMIENTAS EMAIL SS.GG DESDE 2153-35-L116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2153-35-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T.
61.608.503-4
Dirección de Facturación
Comercio 19856
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
59964
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2016
Título
Descripción
HORARIO BODEGA LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS VIERNES 08:00 A 16:00 HRS
INCLUIR EN FACTURA NUMERO DE CUENTA, BANCO, EMAIL PARA PROCESO DE PAGO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Martínez y Nogués Ltda
Razón Social
MARTINEZ Y NOGUES LTDA
R.U.T.
78.072.520-6
Sucursal
Martínez y Nogués Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23151503
Prensa de extrusión
2
Unidad
33-440-500-090-00 Prensas metálicas de 12”
Prensa metalica 12
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
23151503
Prensa de extrusión
2
Unidad
33-440-500-091-00 Prensas metálicas de 55”
Prensa metalica 55 mm
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
24112404
Caja
2
Unidad
33-660-300-004-00 Cajas para herramientas de 16”
Caja herramientas 16
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
27111514
Cortadora de vidrio
6
Unidad
33-110-050-047-00 Corta vidrios
Corta vidrios Cocaco
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
27111602
Martillos
2
Unidad
33-110-150-031-00 martillos carpintero
Martillo carpintero 25 mm Famastil
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
27111605
Picos
4
Unidad
33-110-100-009-00 Cincel sos plus para cango Para martillos demoledore
Cincel sos plus MILKWOOKY
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
33-440-500-089-00 Napoleón de 24”
Napoleón 24
$ 29.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad
33-660-200-030-00 tijera de cortar lata
Tijera corta lata 10
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
27112706
Cepillos mecánicos
1
Unidad
33-110-050-041-00 Cepillo electrico mediano de 650w tipo dewalt o equivalente
Cepillo eléctrico Black decker 650 watts
$ 74.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.100
$ 74.100
31162001
Puntas
4
Unidad
33-440-500-093-00 Punto sos plus para cango Para martillos demoledores
Puntos sos plus MILKWOKY
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
Total Neto
$ 315.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.964
TOTAL OC
$ 375.564
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.