Orden de Compra. Nº2153-398-AG25 "INSUMOS ESTERILIZACION C.AG.2153-208-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-398-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACION C.AG.2153-208-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1270 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 334928,2
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTA-FACIL
Razón Social CONTA-FACIL SPA
R.U.T. 77.097.307-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONTA-FACIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103206
Detergentes de laboratorio6BidónDETERGENTE PENTAENZIMATICO  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral10UnidadCEPILLOS GRANDES LAVADO INSTRUMENTAL  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral50UnidadTEST DE BOWIE DICK  $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.500 $ 263.500
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral20UnidadCEPILLOS DELGADOS CERDA SUAVE PARA LIMPIEZA INSTRUMENTAL  $ 12.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.400 $ 253.400
41103206
Detergentes de laboratorio40UnidadESPONJA MULTIUSO SUP.DELICADA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131603
Esponjas10UnidadCEPILLO /ESPONJA SENSORIAL ACABADO LIMPIEZA $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
41103206
Detergentes de laboratorio15UnidadATOMIZADORES DETERGENTE NEUTRO/ SPRAY PRELAVADADO INSTRUMENTAL  $ 16.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.100 $ 248.100
40161803
Papeles de filtro4RolloPAPEL ENV.MIXTO S/F 20 CM  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
40161803
Papeles de filtro6RolloPAPEL ENV.MIXTO S/F 05 CM  $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
40161803
Papeles de filtro6RolloPAPEL ENV.MIXTO S/F 10 CM  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
40161803
Papeles de filtro8RolloPAPEL ENV.MIXTO S/F 15 CM  $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.200
Total Neto $ 1.762.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.928
TOTAL OC $ 2.097.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.