|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-416-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS ABRIL 2017 DESDE 2153-43-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2153-43-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
397860 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-05-2017 |
|
|
|
Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
|
Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
89.516.100-4 |
|
Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 3000 | Unidad | APOSITO ESTERIL 40X40
| APOSITOS DE GASA TEJIDA + ALGODON, ESTERIL 40X40CM, PRECIO X UNIDAD, COSIDO EN SUS EXTREMOS, MARCA CHANNELMED. ENTREGA 48 HRS, FLETE PAGADO. VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE CIERRE. |
$ 698,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.094.000
|
$ 2.094.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.094.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 397.860
|
|
$ 2.491.860
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.