Orden de Compra. Nº2153-421-CM26 "ART. ASEO CM STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Sanatorio San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2153-421-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO CM STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1216 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo
R.U.T. 61.608.503-4
Dirección de Facturación Comercio 19856
Comuna San José de Maipo
Impuesto 482119,3
Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAÑOS MAXWIPE DE LIMPIEZA REUTILIZABLE ROLLO 750 HOJAS RM50 (4611366) PAÑOS MAXWIPE DE LIMPIEZA REUTILIZABLE ROLLO 750 HOJAS RM(4611366) PAÑOS MAXWIPE DE LIMPIEZA REUTILIZABLE ROLLO 750 HOJAS RM ; Región Metropolitana de Santiago; San José de Maipo; Comercio 19856 $ 34.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.705.950 $ 1.705.950
0
2239-8-LR25
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON DOBLE C/OJAL 50X45 CM RM100 (4638840) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON DOBLE C/OJAL 50X45 CM RM(4638840) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON DOBLE C/OJAL 50X45 CM RM ; Región Metropolitana de Santiago; San José de Maipo; Comercio 19856 $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.100 $ 111.100
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA MAXIPACK 120X130 280 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM100 (4540173) BOLSA DE BASURA MAXIPACK 120X130 280 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM(4540173) BOLSA DE BASURA MAXIPACK 120X130 280 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; San José de Maipo; Comercio 19856 $ 2.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.800 $ 240.800
0
2239-8-LR25
CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 4000 ML D-232/21 RM60 (4547355) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 4000 ML D-232/21 RM(4547355) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 4000 ML D-232/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; San José de Maipo; Comercio 19856 $ 2.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.180 $ 132.180
0
2239-8-LR25
DETERGENTE LIQUIDO TREMEX BOTELLA 5 LITROS RM60 (4567324) DETERGENTE LIQUIDO TREMEX BOTELLA 5 LITROS RM(4567324) DETERGENTE LIQUIDO TREMEX BOTELLA 5 LITROS RM ; Región Metropolitana de Santiago; San José de Maipo; Comercio 19856 $ 4.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.740 $ 292.740
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM100 (4538995) BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM(4538995) BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; San José de Maipo; Comercio 19856 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.700 $ 54.700
Total Neto $ 2.537.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 482.119
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.019.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.